Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) SEMULA | ANGGARAN (Rp) MENJADI | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
4 | PENDAPATAN | |||
4.1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | |
4.2 | PENDAPTAN TRANSFER | 1.337.301.060,00 | 1.337.301.060,00 | |
Dana Desa | 881.510.000,00 | 881.510.000,00 | ||
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 60.573.060,00 | 60.573.060,00 | ||
Alokasi Dana Desa | 389.218.000,00 | 389.218.000,00 | ||
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | ||
4.3 | PENDAPATAN LAIN LAIN | – | – | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.452.301.060,00 | 1.452.301.060,00 | ||
5 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 513.008.000,00 | 542.747.189,00 | 29.739.189,00 |
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 504.808.000,00 | 527.301.634,93 | 22.493.634,93 |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 246.570.000,00 | 246.570.000,00 | 0,00 |
1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 28.154.925,60 | 28.154.925,60 | 0,00 |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas / Atribut, Listrik / Telpon dll) | 32.083.074,40 | 43.776.709,33 | 11.693.634,93 |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 27.000.000,00 | 37.800.000,00 | 10.800.000,00 |
1.1.07 | Insentif / Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 |
1.1.90 | Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
1.3.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 5.600.000,00 | 12.845.554,07 | 7.245.554,07 |
1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll) | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait) | 4.800.000,00 | 9.045.554,07 | 4.245.554,07 |
1.4.05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 537.310.000,00 | 571.848.120,00 | 34.538.120,00 |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 16.120.000,00 | 17.320.000,00 | 1.200.000,00 |
2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 16.120.000,00 | 17.320.000,00 | 1.200.000,00 |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 110.460.000,00 | 110.460.000,00 | 0,00 |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 0,00 |
2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 71.260.000,00 | 71.260.000,00 | 0,00 |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 359.330.000,00 | 392.668.120,00 | 33.338.120,00 |
2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | 108.819.000,00 | 108.819.000,00 | 0,00 |
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 |
2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | 70.511.000,00 | 103.849.120,00 | 33.338.120,00 |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
2.4.06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum, dll | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 0,00 |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 0,00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 37.183.060,00 | 53.783.060,00 | 16.600.000,00 |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 21.500.000,00 | 38.100.000,00 | 16.600.000,00 |
3.2.92 | Penyelenggaraan sedekah bumi / sedekah laut / manganan Desa | 21.500.000,00 | 30.500.000,00 | 9.000.000,00 |
3.2.93 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
3.2.94 | Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 15.683.060,00 | 15.683.060,00 | 0,00 |
3.4.03 | Pembinaan PKK | 15.683.060,00 | 15.683.060,00 | 0,00 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
4.4.90 | Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
5 | PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 352.800.000,00 | 352.800.000,00 | 0,00 |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 352.800.000,00 | 352.800.000,00 | 0,00 |
5.3.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 352.800.000,00 | 352.800.000,00 | 0,00 |
JUMLAH BELANJA | 1.452.301.060,00 | 1.533.178.369,00 | 80.877.309,00 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | (80.877.309,00) | (80.877.309,00) | |
6 | PEMBIAYAAN | |||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 80.877.309,00 | 80.877.309,00 |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 80.877.309,00 | 80.877.309,00 | |
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |